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課程摘要:內部審計與注冊會計師審計相比較,其審計目的更加多樣,審計內容也更為廣泛,從而可以服務于企業管理與公司治理?,F代內部審計正從傳統的財務審計走向管理審計,在環境變化之際,內部審計人員必須重新審視自己的審計
課程摘要:本課程學習審計方案的編制方法,非現場審計信息收集和準備及分析方法,現場審計重點導向和審計方法,審計報告撰寫和運用等。
課程摘要:本課程學習經濟責任審計法規解讀,經濟責任審計的主要內容和方法,經濟責任審計評價,審計報告等。
課程摘要:本課程學習支行行長行為管理內容和審計方法,支行客戶經理行為管理內容和審計方法,網點前臺員工行為管理內容和審計方法,支行經費使用合規性和審計方法,支行經營業務真實性和審計方法,支行內控評價的內容和方法,
課程摘要:以風險為導向的內部審計(審計委員會和內部審計機構)—內部控制的最高層次,是“控制中的控制”。
課程摘要:一、內部審計的概念、范圍與目標定位《2018年審計署關于內部審計工作的規定》解讀。(一)內部審計的職責范圍(二)內部審計的職能范圍(三)內部審計的目標定位
課程摘要:(一)審計訪談因人而異1.員工應該問什么?訪談被審計單位內部員工,應當去關注哪些流程層面的內部控制的變化?側重于了解哪些具體工作細節?
課程摘要:(一)《2018審計署關于內部審計工作的規定》解讀1.修訂背景2.新舊工作規定的主要差異(1)內部審計的職責范圍。
課程摘要:如何做好內部控制、風險評估和防范,如何運用現代管理的手段進行風險管控,很多企業并不清楚;如何通過內部審計進行風險識別、分析、管理,企業內部管理人員也沒有太多經驗。所以對內部控制和內部審計業務,對企業是
課程摘要:本課程系統介紹商業銀行輕資產業務模式概覽,投貸聯動相關業務類型及相關審計實操要點解析,資產整合相關業務類型及相關審計實操要點解析,基于資管銀行戰略的“輕資產業務”概覽及相關業務審計要點與案例分享等。
課程摘要:本課程系統介紹商業銀行票據業務概覽,票據轉貼現及再貼現業務流程全梳理與審計要點與實操,票據業務相關風險狀況稽查及審計要點等。
課程摘要:本課程學習村鎮銀行內審基礎,商業銀行內部審計的概念及法規解析,村鎮銀行內部控制理論與政策概覽,村鎮銀行內部審計理論與政策概覽等。
課程摘要:課程了解大數據下反舞弊、反商業賄賂的思路、套路和以及如何搭建數智化(非數字化)反腐平臺。
課程摘要:課程從你身邊的實際案例出發,為您解開這些困惑和難題,通過審計人員的自我強化重新發現和塑造廉潔文化。
課程摘要:本課程學習中國反洗錢的形勢與發展,洗錢犯罪的來源,美國憲法第18修正案的歷史影響,金融行業面臨的洗錢犯罪形勢,國內反洗錢自1997年設立洗錢罪以來的發展和三次變。
課程摘要:本課程從現實中的案例研究出發,以“七度審計”為視角,進一步強調內部審計的重要性;從確認與咨詢兩項基本職能出發,進一步分解出“檢查、處罰、評價、整改、參謀、建議、培訓、育人”八項細化職能,以案例、討論、
課程摘要:內部審計是我國審計三駕馬車中的重要一環,相比政府審計的權威、社會審計的中立,如何做好內部審計工作?是眾多內部審計人員要直面的現實。我們設計了本次課程,詳細解讀內部審計的發展歷史、工作期許及實務要點。
課程摘要:作為一種重要的國家和社會治理手段,審計對于保障國家經濟安全、政策執行和企業合規穩健經營具有顯著的支持保障作用。審計工作中需要大量的宏觀、中觀和微觀經濟數據,是高度依賴數據的經濟管理活動。在數字經濟和產
課程摘要:舞弊是企業不容忽視的管理風險!調查顯示,超過一半的企業認為,在過去一年中,舞弊發生率、舞弊引發的損失,與一年前相比都有所增加,而且企業規模越大,發生舞弊的可能性越大。舞弊手法越來越隱蔽,手段越來越高明
課程摘要:通過本課程學習建設項目投資決策審計、建設項目造價審計內容、程序與方法、建設項目財務收支審計、建設項目資金使用情況審計、建設項目會計報表審計等等
課程摘要:通過本課程學習內部審計基本理論、財務核算流程、參與企業管理,管好用好各項財務資金 、充分發揮財務管理職能,做好財務本職工作、財務部門如何組織和實現有效的內部會計控制
課程摘要:企業內部審計實務學習先進企業的審計和稽查經驗,思考內審如何適應時代的變化.
課程摘要:在工作中您是否經常會遇到這樣的情況:審計部門越來越被邊緣化,對老板提出的要求心有余而力不足;被審計單位配合不暢,審計價值難以發揮。內部審計作為公司治理的重要組成部分,已經越來越被更多的企業接受和采納,
課程摘要:《企業內部審計實務與實施技巧》
課程摘要:賬亂則財務亂,財務亂則管理亂,管理亂則企業亂。賬是財務的靈魂,是精細化管理的核心,如何做一套準確的管理賬?如何借助管理會計與審計的一些有效方法,糾正財務會計中核算錯誤的問題,提升財務管理的質量與水平?
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